|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2127-203-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FRANQUEO CONVENIDO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Provincial Cauquenes |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
|
|
R.U.T. |
60.902.050-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
|
|
R.U.T. |
60.902.050-4 |
|
Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr |
|
Razón Social |
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.503.000-9 |
|
Sucursal |
EMPRESA DE CORREOS- Gerencia de Ventas Región Metr |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78102201 2239-14-lp13
| Servicios de entrega postal nacional | 1 | | (1035107 )COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO 1055193 | (1035107) COURIER NACIONAL - SOBRE 48 HORAS 1,5 KG MAXIMO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(193)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 10.000(4)
|
$ 42.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.193
|
$ 42.193
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.193
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 42.193
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.