Orden de Compra. Nº2127-239-CM17 "ADQUISICION DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-239-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
Comuna Cauquenes
Impuesto 18418,752
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD 1025671(1007671) CORCHETERA TORRE B-4 UNIDAD; Código: T000412;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro40 (1007713) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CLASSIC SCOTH 180HJS 5MM UNIDAD 1025713(1007713) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO CLASSIC SCOTH 180HJS 5MM UNIDAD; Código: H400624;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.520 $ 77.520
Total Neto $ 97.920
Descuento $ 979
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.419
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.