Orden de Compra. Nº2127-41-AG20 "Orden de Compra de 2127-8-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-41-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra de 2127-8-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
Comuna Cauquenes
Impuesto 23192,54
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAS TUCAN S.A.
Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA
R.U.T. 76.926.330-6
Sucursal LIBRERIAS TUCAN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo22UnidadNOTA AUTOADHESIVA POST-IT, 3,5 X 4,7 CMS, COLORES VARIOS (12 UNID)NOTA AUTOADHESIVA POST-IT, 3,5 X 4,7 CMS, COLORES VARIOS (12 UNID) $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.676 $ 16.676
31201517
Cinta para empaquetar30UnidadCINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM x 40 MCINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM x 40 M $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.070 $ 11.070
44121506
Sobres estándar500UnidadSOBRE AMERICANO BLANCO, 10 X 23 CMSSOBRE AMERICANO BLANCO, 10 X 23 CMS $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121506
Sobres estándar250UnidadSOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO, 23 X 30 CMSSOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO, 23 X 30 CMS $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
44121506
Sobres estándar250UnidadSOBRE CARTA BLANCO, 12,4 X 15,4 CMSSOBRE CARTA BLANCO, 12,4 X 15,4 CMS $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121506
Sobres estándar120UnidadSOBRE EXTRA OFICIO KRAFT, 30 X 40 CMSSOBRE EXTRA OFICIO KRAFT, 30 X 40 CMS $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
44121704
Lápiz pasta25UnidadLAPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL GRIP 0,7 ROJOLAPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL GRIP 0,7 ROJO $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.950 $ 36.950
55121616
Banderitas autoadhesivas10UnidadNOTAS AUTOADHESIVAS BANDERITAS 5 COLORESNOTAS AUTOADHESIVAS BANDERITAS 5 COLORES $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
Total Neto $ 122.066
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.193
TOTAL OC $ 145.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.