Orden de Compra. Nº
2127-41-AG20
"
Orden de Compra de 2127-8-COT20
"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2127-41-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra de 2127-8-COT20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T.
60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T.
60.902.050-4
Dirección de Facturación
Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
Comuna
Cauquenes
Impuesto
23192,54
Dirección de Envío de la Factura
Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIAS TUCAN S.A.
Razón Social
LIBRERIAS TUCAN SA
R.U.T.
76.926.330-6
Sucursal
LIBRERIAS TUCAN S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
22
Unidad
NOTA AUTOADHESIVA POST-IT, 3,5 X 4,7 CMS, COLORES VARIOS (12 UNID)
NOTA AUTOADHESIVA POST-IT, 3,5 X 4,7 CMS, COLORES VARIOS (12 UNID)
$ 758,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.676
$ 16.676
31201517
Cinta para empaquetar
30
Unidad
CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM x 40 M
CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE 48 MM x 40 M
$ 369,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.070
$ 11.070
44121506
Sobres estándar
500
Unidad
SOBRE AMERICANO BLANCO, 10 X 23 CMS
SOBRE AMERICANO BLANCO, 10 X 23 CMS
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121506
Sobres estándar
250
Unidad
SOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO, 23 X 30 CMS
SOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO, 23 X 30 CMS
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44121506
Sobres estándar
250
Unidad
SOBRE CARTA BLANCO, 12,4 X 15,4 CMS
SOBRE CARTA BLANCO, 12,4 X 15,4 CMS
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121506
Sobres estándar
120
Unidad
SOBRE EXTRA OFICIO KRAFT, 30 X 40 CMS
SOBRE EXTRA OFICIO KRAFT, 30 X 40 CMS
$ 104,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.480
$ 12.480
44121704
Lápiz pasta
25
Unidad
LAPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL GRIP 0,7 ROJO
LAPIZ PILOT ROTULADOR V-BALL GRIP 0,7 ROJO
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.950
$ 36.950
55121616
Banderitas autoadhesivas
10
Unidad
NOTAS AUTOADHESIVAS BANDERITAS 5 COLORES
NOTAS AUTOADHESIVAS BANDERITAS 5 COLORES
$ 489,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
Total Neto
$ 122.066
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.193
TOTAL OC
$ 145.259
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.