Orden de Compra. Nº2127-5-AG26 "ADQUSICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPROV CAUQUENES"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-5-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA DEPROV CAUQUENES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
Comuna Cauquenes
Impuesto 35273,5
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUTRISANO
Razón Social NUTRISANO SPA
R.U.T. 77.603.631-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUTRISANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4UnidadToallas de papel absorbente DOBLE HOJA 250mts x 2. (deben ser de doble hoja para decepcionar).  $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.960 $ 47.960
14111704
Papel higiénico4UnidadPapel higiénico DOBLE HOJA 250mts x 6. (debe ser doble hoja para decepcionar)  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.960 $ 67.960
14111705
Servilletas de papel10UnidadServilleta tamaño cóctel 50 uds (debe ser de cóctel)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCloro Gel 900ml  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
52121601
Paños de cocina5UnidadPaño esponja absorbente de colores de 3 unidades   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131818
Limpiadores de aire2UnidadAir Wick PaK 3 repuestos Electrónicos 21 ml Surtido Air Wick PaK 3 repuestos Electrónicos 21 ml Surtido $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780 $ 19.780
47131603
Esponjas7UnidadEsponja multiuso antibacteriana acanalada pak o paquete de 3 Unidades Esponja multiuso antibacteriana acanalada pak o paquete de 3 Unidades $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
Total Neto $ 185.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.274
TOTAL OC $ 220.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.