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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2127-57-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2127-24-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Provincial Cauquenes |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
60.902.050-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
60.902.050-4 |
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Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia Nº525, segundo piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2021 |
| Envío Archivo XML de Factura | Por favor, enviar el Archivo XML de la Factura al correo dipresrecepcion@custodium.com<div><br></div><div>La "forma de pago" de la factura debe ser CRÉDITO</div> |
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Proveedor |
Buses Aeme |
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Razón Social |
ANTONIO ALEJANDRO MORA JARA
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R.U.T. |
6.125.784-5 |
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Sucursal |
Buses Aeme |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111804
| Servicios de taxi | 13 | Unidad | KMS. SERVICIOS MIVILIZACIÓN EN PROVINCIAS CAUQUENES, VALOR KILÓMETRO RECORRIDO, DESDE CARDONAL A SALTO DE AGUA | KMS. SERVICIOS MIVILIZACIÓN EN PROVINCIAS CAUQUENES, VALOR KILÓMETRO RECORRIDO, DESDE CARDONAL A SALTO DE AGUA |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.900
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$ 16.900
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Total Neto
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$ 16.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 16.900
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.