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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2127-68-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CROQUERAS, BOLÍGRAFOS PILOT, NOTAS ADHESIVAS, de Compra Ágil: 2127-50-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
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R.U.T. |
60.902.050-4 |
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Dirección de Facturación |
Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
38805,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-08-2023 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121108
| Croqueras | 80 | Unidad | CROQUERAS marca Colón, 1/2 oficio | CROQUERAS ESPIRAL 1/2 CARTA 100 HJS |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 121.040
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$ 121.040
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44111804
| Papeles de dibujo | 80 | Unidad | POST-IT de 7,6 x 7,6 CMS, varios colores | POST-IT de 7,6 x 7,6 CMS, varios colores |
$ 404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.320
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$ 32.320
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44121707
| Lápices de colores | 80 | Unidad | LÁPICES PEN STYLO SHARPIE S-GEL AZUL (ver Anexo) | BOLÍGRAFOS PILOT SUPER GEL 0,7 MMS AZUL |
$ 636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.880
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$ 50.880
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Total Neto
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$ 204.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.806
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$ 243.046
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.