Orden de Compra. Nº2127-68-AG23 "CROQUERAS, BOLÍGRAFOS PILOT, NOTAS ADHESIVAS, de Compra Ágil: 2127-50-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-68-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CROQUERAS, BOLÍGRAFOS PILOT, NOTAS ADHESIVAS, de Compra Ágil: 2127-50-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 124 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
Comuna Cauquenes
Impuesto 38805,6
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121108
Croqueras80UnidadCROQUERAS marca Colón, 1/2 oficioCROQUERAS ESPIRAL 1/2 CARTA 100 HJS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.040 $ 121.040
44111804
Papeles de dibujo80UnidadPOST-IT de 7,6 x 7,6 CMS, varios coloresPOST-IT de 7,6 x 7,6 CMS, varios colores $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.320 $ 32.320
44121707
Lápices de colores80UnidadLÁPICES PEN STYLO SHARPIE S-GEL AZUL (ver Anexo)BOLÍGRAFOS PILOT SUPER GEL 0,7 MMS AZUL $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.880 $ 50.880
Total Neto $ 204.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.806
TOTAL OC $ 243.046


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.926.330-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.772.276-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.