Orden de Compra. Nº2127-75-SE13 "SERVICIO DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-75-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2127-1-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra Pérez Nº 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
Comuna Cauquenes
Impuesto 58676,37
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor impeke
Razón Social LILIANETTE ALEJANDRA VERGARA GAETE
R.U.T. 13.206.424-5
Sucursal impeke
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad   $ 308.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.823 $ 308.823
Total Neto $ 308.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.676
TOTAL OC $ 367.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.