Orden de Compra. Nº2127-85-SE23 "50 COLACIONES Nº 1, MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2127-85-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 50 COLACIONES Nº 1, MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2127-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 157 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES
R.U.T. 60.902.050-4
Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
Comuna Cauquenes
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor scarlet sophia
Razón Social SCARLET SOPHIA ARELLANO ARELLANO
R.U.T. 12.317.985-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal scarlet sophia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering50Unidad no definidaCOLACIONES Nº 1, MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE 2023, 09:00 HORAS, ENTREGA EN DEPROV, consistentes en: Jugo, Leche en caja chica, Agua mineral, Yogurt, Sandwich pasta-ave ó pollo lechuga Coordinadora Srta. Katherinne Días S. COLACIONES Nº 1, MIÉRCOLES 27 SEPTIEMBRE 2023, 09:00 HORAS, ENTREGA EN DEPROV, consistentes en: Jugo, Leche en caja chica, Agua mineral, Yogurt, Sandwich pasta-ave ó pollo lechuga Coordinadora Srta. Katherinne Días S. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.