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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2128-129-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-01-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-18-LQ17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2128-18-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Establecimiento de salud autogestionado |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
22515 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
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Razón Social |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA
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R.U.T. |
79.636.400-9 |
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Sucursal |
LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 1500 | Unidad | GASA ALGODÓN 4 PLIEGUES 5*100 CMS. | Gasa algodón 4 pliegues con hilo radio opaco 5x100 cm sobre de 5 unidades estéril. Precio por unidad |
$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.500
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$ 118.500
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Total Neto
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$ 118.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.515
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$ 141.015
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.