Orden de Compra. Nº2128-1827-SE14 "SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-1827-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-597-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 37636,2279
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50UnidadROLLO BOLETO ENUMERADO ABANICO (BLANCO Y VERDE CLARO)ROLLO BOLETO ENUMERADO ABANICO (BLANCO Y VERDE CLARO) $ 1.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.900 $ 72.900
43201809
CD de lectura y escritura6UnidadTORTA CD IMPRIMIBLE 50 UN IMATION TORTA CD IMPRIMIBLE 50 UN IMATION $ 5.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.188 $ 31.188
23101502
Perforadoras10UnidadPERFORADOR 20 HJ PM-20 METALICA ISOFIT PERFORADOR 20 HJ PM-20 METALICA ISOFIT $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras100UnidadROLLO PAPEL SUMADORA 57 x 41 mtROLLO PAPEL SUMADORA 57 x 41 mt $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.529
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA CORCHO 60 x 90 cm PIZARRA CORCHO 60 x 90 cm $ 15.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.790 $ 15.790
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadMARCADOR ARTILINE 400 XF NEGRO MARCADOR ARTILINE 400 XF NEGRO $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10UnidadMARCADOR ARTLINE 444XF NEGRO MARCADOR ARTLINE 444XF NEGRO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
31201517
Cinta para empaquetar50UnidadSCOTCH 500 18mm x 30 mt SCOTCH 500 18mm x 30 mt $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 198.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.636
TOTAL OC $ 235.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.