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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2128-1827-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2128-597-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
37636,2279 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 50 | Unidad | ROLLO BOLETO ENUMERADO ABANICO (BLANCO Y VERDE CLARO) | ROLLO BOLETO ENUMERADO ABANICO (BLANCO Y VERDE CLARO) |
$ 1.458,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.900
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$ 72.900
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43201809
| CD de lectura y escritura | 6 | Unidad | TORTA CD IMPRIMIBLE 50 UN IMATION | TORTA CD IMPRIMIBLE 50 UN IMATION |
$ 5.198,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.188
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$ 31.188
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23101502
| Perforadoras | 10 | Unidad | PERFORADOR 20 HJ PM-20 METALICA ISOFIT | PERFORADOR 20 HJ PM-20 METALICA ISOFIT |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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14111515
| Papel para calculadoras o cajas registradoras | 100 | Unidad | ROLLO PAPEL SUMADORA 57 x 41 mt | ROLLO PAPEL SUMADORA 57 x 41 mt |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.500
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$ 23.529
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | Unidad | PIZARRA CORCHO 60 x 90 cm | PIZARRA CORCHO 60 x 90 cm |
$ 15.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.790
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$ 15.790
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 10 | Unidad | MARCADOR ARTILINE 400 XF NEGRO | MARCADOR ARTILINE 400 XF NEGRO |
$ 1.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.910
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$ 18.908
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 10 | Unidad | MARCADOR ARTLINE 444XF NEGRO | MARCADOR ARTLINE 444XF NEGRO |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.520
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$ 12.521
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31201517
| Cinta para empaquetar | 50 | Unidad | SCOTCH 500 18mm x 30 mt | SCOTCH 500 18mm x 30 mt |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.750
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$ 5.750
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Total Neto
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$ 198.085
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.636
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$ 235.721
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.