Orden de Compra. Nº2128-1961-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-282-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-1961-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-282-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-282-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 5396
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plasteca E.I.R.L.
Razón Social PLASTICOS MIGUEL IGNACIO JIMENEZ LARA E.I.R.L.
R.U.T. 76.300.380-9
Sucursal Comercial Plasteca E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje4RolloPAPEL ALUSA FOIL ALUMINIO (INDICAR MARCA Y TIEMPO DE DESPACHO)  $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
Total Neto $ 28.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.396
TOTAL OC $ 33.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.