|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2128-2087-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LP14 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2128-7-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
40280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Socofar Division Munnich |
|
Razón Social |
SOCOFAR S A
|
|
R.U.T. |
91.575.000-1 |
|
Sucursal |
Socofar Division Munnich |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42181707
| Electrodos neonatales de cinta o anillo de electrocardiografía (ECG) | 5000 | Unidad | ELECTRODO P/ELECTROC.ADULTO DESECH..-
| 704368 3M ELECTRODO DE ESPUMA PARA MONITORIZACION CON SOPORTE DE FOAM 1173(50) |
$ 42,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 212.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 212.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.280
|
|
$ 252.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.