Orden de Compra. Nº2128-2526-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2128-474-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-2526-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2128-474-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Diversas impresoras para los distintos servicios que la requieren. Bodega central de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs.
Proveniente de Licitación 2128-474-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna -1
Impuesto 32338
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA
R.U.T. 12.125.928-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212102
Impresoras de matriz de puntos OKI ML 3201UnidadImpresoras de matriz de puntos OKI ML 320Impresora OKIDATA ML320 TURBO CARRO ANGOSTO $ 170.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.200 $ 170.200
Total Neto $ 170.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.338
TOTAL OC $ 202.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.