Orden de Compra. Nº2128-2764-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-321-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-2764-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-321-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-321-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 4640,94
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental2UnidadCOMPOSITE FOTOCURADO COLOR A35 COMPOSITE FOTOCURADO COLOR A35 $ 12.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.426 $ 24.426
Total Neto $ 24.426
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.641
TOTAL OC $ 29.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.