Orden de Compra. Nº2128-3003-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-3003-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-7-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 99122,7777777778
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Luis
Razón Social JOSE LUIS GAJARDO ANGEL
R.U.T. 15.040.768-0
Sucursal Jose Luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal1UnidadServicios Profesionales Ingeniero Informático, Mes de Abril 2018Servicios Profesionales, Ingeniero Informático $ 892.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.105 $ 892.105
Total Neto $ 892.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 99.123
TOTAL OC $ 991.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.