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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2128-3249-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-90-LP15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2128-90-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
ESTABLECIMEINTO DE SALUD AUTOGESTIONADO |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
64980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grifols Chile S.A. |
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Razón Social |
GRIFOLS CHILE S A
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R.U.T. |
96.582.310-7 |
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Sucursal |
Grifols Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116102
| Reactivos o soluciones de banco de sangre | 4 | Caja | BOLSA DESECH. / DOBLE SANGRE CPDA
| COD: 722423 BOLSA EXTRACCION DE SANGRE DOBLE
VALOR COTIZADO EN SU PRESENTACION DE VENTA, CAJA POR 25 UDS |
$ 85.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.000
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$ 342.000
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Total Neto
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$ 342.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.980
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$ 406.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.