Orden de Compra. Nº2128-3296-SE14 "SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-3296-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2014
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-597-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 2233,697
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1UnidadPIZARRA BLANCA 60 x 90PIZARRA BLANCA 60 x 90 $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756
Total Neto $ 11.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.234
TOTAL OC $ 13.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.