Orden de Compra. Nº2128-3383-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-1-LE16 (verdura 06-06-1"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-3383-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-1-LE16 (verdura 06-06-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 1596,76
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fruteria Alameda
Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER
R.U.T. 6.828.883-5
Sucursal Fruteria Alameda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas2kilogramoPorotos verdes (1 kilo)Porotos verdes (1 kilo) $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
Total Neto $ 8.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.597
TOTAL OC $ 10.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.