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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2128-362-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2128-40-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
INSUMOS ENERO-FEBRERO 2008 DESPACHAR EN BODEGA FARMACIA DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A 16:00 HRS.FAVOR ENVIAR FACTURA O GUIA EN FORMA VISIBLE EN EL EMBALAJE Y ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA |
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Proveniente de Licitación
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2128-40-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15295 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291620
| 8888561050 TROCAR CATETER TORAXICO 24 FR 41 CM ARGYLE UNIDAD | 4 | Unidad | 8888561050 TROCAR CATETER TORAXICO 24 FR 41 CM ARGYLE UNIDAD | SISTEMA D/DRENAJE TORACICO 24 FR (TROCAR |
$ 5.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.900
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$ 20.900
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42312014
| E 2515 Lápiz Electrobisturí con control tipo balancín. ( Rocker ) | 40 | Unidad | E 2515 Lápiz Electrobisturí con control tipo balancín. ( Rocker ) | MANGO PARA ELCTROBISTURI COMANDO MANUAL DE CORTE Y COAGULACION Y CONEXION DE 3 PATAS TIPO AMERICANO |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.600
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$ 59.600
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Total Neto
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$ 80.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.295
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$ 95.795
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.