|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2128-4257-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DESTAPE ALCANTARILLADO CIRUGIA HOMBRES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2128-150-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Establecimiento de salud autogestionado |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
15555,5555555556 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI
|
|
R.U.T. |
10.216.555-1 |
|
Sucursal |
MARCOS ORLANDO ARAYA LIZARDI - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222059
| Estaciones de bombeo alcantarillado | 1 | Global | DESTAPE DE ALCANTARILLADO EN CIRUGIA HOMBRES | SACAR TAPA CIELO
PERFORAR TUBO EN FIERRO
EMBARILLAR VERTICAL FIERRO
SELLAR PERFORACIÓN
SACAR TAPA REGISTRO EN TUBO FIERRO
EMBARILLAR TUBO
INSTALAR TAPA REGISTRO
PRUEBA DE ESCURRIMIENTO DE AGUA
PRUEBA DE PERMEABILIDAD
|
$ 140.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 140.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 15.556
|
|
$ 155.556
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.