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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2128-4394-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-534-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2128-534-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Claudia Guerrero |
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Razón Social |
CLAUDIA BEATRIZ GUERRERO CARVAJAL
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R.U.T. |
11.619.133-4 |
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Sucursal |
Claudia Guerrero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | La necesidad del hospital de Ovalle, de adquirir un coctel para cien (100) invitados que tenga bocadillos, bocadillos dulces, bebidas , vajilla, servicio y personal. | La necesidad del hospital de Ovalle, de adquirir un coctel para cien (100) invitados que tenga bocadillos, bocadillos dulces, bebidas , vajilla, servicio y personal. |
$ 360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.