|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2128-4571-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-07-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-23-LP15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2128-23-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
71968,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INMUNODIAGNOSTICO LTDA. |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E
|
|
R.U.T. |
77.814.080-2 |
|
Sucursal |
INMUNODIAGNOSTICO LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 4 | Frasco | TABLETAS BUFFER SALINO PH 7.2 FRASCO DE 50 TABLETAS
| 109468. Merck. Tabletas tampón pH 7,2 para preparación de solución tampón según WEISE para tinción de frotis sanguíneos. Frasco de 100 tabletas. |
$ 94.695,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.780
|
$ 378.780
|
|
|
Total Neto
|
$ 378.780
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.968
|
|
$ 450.748
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.