|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2128-5076-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-86-R116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2128-86-R116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
establecimiento de salud autogestionado |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
22831,996 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
10-08-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Herman Alberto Rojas Alucema |
|
Razón Social |
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
|
|
R.U.T. |
8.636.234-1 |
|
Sucursal |
Herman Alberto Rojas Alucema |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50171551
| Sal de cocina o de mesa | 20 | Unidad no definida | SAL FINA 1 KG. | SAL FINA 1 KG. |
$ 294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.880
|
$ 5.882
|
50192901
| Pasta o tallarines naturales frescos | 200 | Paquete | Fideos Espirales unidad 400 gr.
| Carozzi 400 grs. |
$ 571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.200
|
$ 114.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 120.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.832
|
|
$ 143.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.