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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2128-5377-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-25-LP15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2128-25-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Establecimiento de salud autogestionado |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
22040 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri |
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Razón Social |
COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA
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R.U.T. |
77.237.150-0 |
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Sucursal |
COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141802
| Electrodos de electroterapia o accesorios | 30 | Unidad | ELECTRODOS DE PUNTA AGUJA COD.E-1552
| E1552 Electrodo Punta Aguja, Acero, Corto, Descartable 7.22.8 cm. DESPACHO 48 HRS.
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$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.000
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$ 51.000
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42143106
| Kits de drenaje ginecológico o accesorios | 10 | Unidad | SISTEMA D/DRENAJE TORACICO 8 FR (TROCAR
| 8888560805 TROCAR CATETER TORAXICO 8 FR 23 CM ARGYLE. DESPACHO 48 HRS. |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.000
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$ 65.000
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Total Neto
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$ 116.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.040
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$ 138.040
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.