|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2128-5512-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Ovalle |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ariztia 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
17860 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GTC medical |
|
Razón Social |
GRUPO TEAM CHILE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
76.011.899-0 |
|
Sucursal |
GTC medical |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101704
| Acero | 2 | Unidad | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE COD. 51-120-35 (350X240X40MM) |
$ 47.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 94.000
|
$ 94.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 94.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.860
|
|
$ 111.860
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.