Orden de Compra. Nº
2128-6039-SE12
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INSUMOS COFFE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2128-6039-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COFFE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Ovalle
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna
Ovalle
Impuesto
22257,14568
Dirección de Envío de la Factura
AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social
HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T.
8.636.234-1
Sucursal
Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
8
Caja
TÉ EN CAJA DE 100 UN.
TÉ EN CAJA DE 100 UN.
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.790
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios
400
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.765
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios
400
Unidad
VASOS DE JUGO
VASOS DE JUGO
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.765
52151704
Cucharas domésticas
400
Unidad
CUCHARAS
CUCHARAS
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
52151703
Tenedores domésticos
400
Unidad
TENEDORES
TENEDORES
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
52152004
Platos domésticos
400
Unidad
PLATOS DE TORTA
PLATOS DE TORTA
$ 38,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.200
$ 15.126
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
15
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.565
$ 8.571
50201706
Café
10
Hora/Hombre
CAFE
CAFE
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.412
52121602
Servilletas
20
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
Total Neto
$ 117.143
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.257
TOTAL OC
$ 139.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.