Orden de Compra. Nº2128-6039-SE12 "INSUMOS COFFE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-6039-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COFFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 22257,14568
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T. 8.636.234-1
Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo8CajaTÉ EN CAJA DE 100 UN.TÉ EN CAJA DE 100 UN. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.790
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios400UnidadVASOS TERMICOSVASOS TERMICOS $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.765
41104303
Vasos anaeróbicos o accesorios400UnidadVASOS DE JUGOVASOS DE JUGO $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.765
52151704
Cucharas domésticas400UnidadCUCHARASCUCHARAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
52151703
Tenedores domésticos400UnidadTENEDORESTENEDORES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
52152004
Platos domésticos400UnidadPLATOS DE TORTAPLATOS DE TORTA $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.126
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15kilogramoAZUCARAZUCAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.565 $ 8.571
50201706
Café10Hora/HombreCAFECAFE $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.412
52121602
Servilletas20PaqueteSERVILLETASSERVILLETAS $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.025
Total Neto $ 117.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.257
TOTAL OC $ 139.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.