Orden de Compra. Nº2128-7348-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-1-LE16 huevos."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2128-7348-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2128-1-LE16 huevos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2128-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Ovalle
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Ariztia 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días ESTABLECIMIENTO DE SALUD AUTOGESTIONADO
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 15519,96
Dirección de Envío de la Factura AVDA, MANUEL PEÑAFIEL 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fruteria Alameda
Razón Social SILVIA DEL CARMEN RODRIGUEZ SANTANDER
R.U.T. 6.828.883-5
Sucursal Fruteria Alameda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121508
Bandejas de huevos18BandejaHuevos, bandejas de 30 huevosBANDEJA 30 HUEVOS VALOR SIVA $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.684 $ 81.684
Total Neto $ 81.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.520
TOTAL OC $ 97.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.