Orden de Compra. Nº
2129-107-SE14
"
ALIMENTOS PARA TALLERES, PROGRAMA DE HABITABILIDAD
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-107-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PARA TALLERES, PROGRAMA DE HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
31932,76591
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TÉ LIPTON 100 UNIDADES
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
GALLETAS SURTIDAS TAMAÑO FAMILIAR
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.513
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
35
Unidad
EMPANADA DE PINO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.647
50192301
Postres preparados
6
Unidad
POSTRE PREPARADO TAMAÑO FAMILIAR (TARTALETA)
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.647
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
JUGO INDIVIDUAL EN CAJA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
50221202
Cereales en barra
52
Unidad
CEREAL INDIVIDUAL EN BARRA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.555
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
45
Unidad
YOGURT INDIVIDUAL
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.435
$ 6.429
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
BOLSA DULCES AMBROSOLI 100 UNIDADES
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.083
$ 10.084
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
40
Unidad
BOLSAS INDIVIDUALES DULCES GOMITA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.042
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASO DESECHABLE
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.521
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
PLATO DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
48101902
Platos y cubiertos de servicio
91
Unidad
TENEDOR DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.822
$ 3.824
50201709
Café instantáneo
1
Tarro
CAFÉ INSTANTÁNEO 170 GRAMOS
$ 2.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.798
$ 2.798
50202304
Jugos y néctar envasados
24
Litro
JUGO NECTAR WATTS 1,5 LITROS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.152
$ 19.160
50202306
Refrescos
18
Litro
BEBIDA 2,5 LITROS SURTIDA
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.048
$ 24.050
50202310
Agua mineral
11
Litro
AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.082
$ 5.084
Total Neto
$ 168.067
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.933
TOTAL OC
$ 200.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.