Orden de Compra. Nº
2129-109-SE23
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Alimentos para Coffe en Actividad Municipal "Entrega de Beca Municipal y de Arriendo, año 2023"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-109-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos para Coffe en Actividad Municipal "Entrega de Beca Municipal y de Arriendo, año 2023"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-002-004 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
56501,7991
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 250 ML.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.731
$ 2.731
50202310
Agua mineral
4
Botella
AGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.192
$ 3.193
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
6
Unidad
TORTA 40 PERSONAS
$ 38.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.936
$ 231.934
52151502
Platos desechables domésticos
150
Unidad
PLATOS DE CARTON
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad
TENEDOR DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
CUCHARAS DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASO DE POLIPAPEL 240 CC.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASO TERMICO 8 CM. 240 CC.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
50201706
Café
1
Tarro
CAFE TRADICION 170 GRAMOS
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
14111705
Servilletas de papel
5
Paquete
SERVILLETAS ELITE, PAQUETE DE 50 UNIDADES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.890
$ 1.891
Total Neto
$ 297.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.502
TOTAL OC
$ 353.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.