Orden de Compra. Nº2129-109-SE23 "Alimentos para Coffe en Actividad Municipal "Entrega de Beca Municipal y de Arriendo, año 2023""
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-109-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para Coffe en Actividad Municipal "Entrega de Beca Municipal y de Arriendo, año 2023"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-002-004 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 56501,7991
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1BotellaENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 250 ML.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
50202310
Agua mineral4BotellaAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LITROS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.193
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas6UnidadTORTA 40 PERSONAS   $ 38.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.936 $ 231.934
52151502
Platos desechables domésticos150UnidadPLATOS DE CARTON   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
52151503
Cubertería desechable doméstica150UnidadTENEDOR DE MADERA   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
52151503
Cubertería desechable doméstica100UnidadCUCHARAS DE MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150UnidadVASO DE POLIPAPEL 240 CC.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASO TERMICO 8 CM. 240 CC.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
50201706
Café1TarroCAFE TRADICION 170 GRAMOS  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR GRANULADA   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
14111705
Servilletas de papel5PaqueteSERVILLETAS ELITE, PAQUETE DE 50 UNIDADES  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
Total Neto $ 297.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.502
TOTAL OC $ 353.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.