Orden de Compra. Nº2129-115-SE23 "Adquisición de Alimentos para el Programa Fortalecimiento OMIL, de la Municipalidad de Ránquil"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-115-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Alimentos para el Programa Fortalecimiento OMIL, de la Municipalidad de Ránquil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-000-000-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 105377,4447
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos55BolsaGALLETA SURTIDAS 400 GRAMOS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.145 $ 90.126
50202304
Jugos y néctar envasados45BotellaNECTAR 1.5 LITROS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.305 $ 64.286
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12BotellaENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 250 ML.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.773
50201711
Té instantáneo8CajaTE CEYLAN 100 BOLSAS  $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.712 $ 29.714
50131701
Leche o productos de mantequilla41CajaLECHE ENTERA, FORMATO DE LITRO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.050 $ 43.067
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico499UnidadCUCHARA DE MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.916 $ 41.931
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASO DE POLIPAPEL 240 CC.   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.015
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadTARTALETA GRANDE  $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.354 $ 42.353
50221101
Granos de Cereales200UnidadCEREAL EN BARRA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadQUEQUE GRANDE REDONDO  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.316 $ 38.319
50201706
Café13TarroCAFE TRADICION 170 GRAMOS  $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.405 $ 54.403
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales25kilogramoAZUCAR GRANULADA BLANCA, FORMATO KG.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
Total Neto $ 554.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.377
TOTAL OC $ 659.995


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.