Orden de Compra. Nº
2129-115-SE23
"
Adquisición de Alimentos para el Programa Fortalecimiento OMIL, de la Municipalidad de Ránquil
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-115-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Alimentos para el Programa Fortalecimiento OMIL, de la Municipalidad de Ránquil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-48-000-000-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
105377,4447
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
55
Bolsa
GALLETA SURTIDAS 400 GRAMOS
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.145
$ 90.126
50202304
Jugos y néctar envasados
45
Botella
NECTAR 1.5 LITROS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.305
$ 64.286
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
12
Botella
ENDULZANTE STEVIA LIQUIDO 250 ML.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.772
$ 32.773
50201711
Té instantáneo
8
Caja
TE CEYLAN 100 BOLSAS
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.712
$ 29.714
50131701
Leche o productos de mantequilla
41
Caja
LECHE ENTERA, FORMATO DE LITRO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.050
$ 43.067
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
499
Unidad
CUCHARA DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.916
$ 41.931
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
500
Unidad
VASO DE POLIPAPEL 240 CC.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.015
50181905
Galletas dulces o pastelitos
6
Unidad
TARTALETA GRANDE
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.354
$ 42.353
50221101
Granos de Cereales
200
Unidad
CEREAL EN BARRA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
12
Unidad
QUEQUE GRANDE REDONDO
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.316
$ 38.319
50201706
Café
13
Tarro
CAFE TRADICION 170 GRAMOS
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.405
$ 54.403
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
25
kilogramo
AZUCAR GRANULADA BLANCA, FORMATO KG.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
Total Neto
$ 554.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 105.377
TOTAL OC
$ 659.995
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.