Orden de Compra. Nº
2129-128-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2129-73-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-128-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2129-73-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
66809,7
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social
HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T.
12.319.243-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Botella
AGUARRAS 1/2 LITRO.
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLOS.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
39121704
Chapas de pared
1
Unidad
CHAPA EXTERIOR POLI.
$ 16.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.470
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
CERESTAIN GALON.
$ 33.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.605
$ 33.605
46171505
Llaves
2
Unidad
LLAVE ANGULAR.
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134
$ 16.134
31211701
Esmaltes
1
Unidad
ESMALTE NEGRO.
$ 14.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.200
24112404
Caja
4
Unidad
CAJAS AUTOPERFORANTES.
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.268
$ 32.268
30103605
Tablas de madera
40
Unidad
TABLA 1X5 CEPILLADOS
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.640
$ 154.640
30181515
Estanque del WC
2
Unidad
FITTING COMPLETO.
$ 8.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134
$ 16.134
40141738
Tapones de drenaje
1
Unidad
FLAPER WC.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
TORNILLO 2 1/2
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCHAS DE 4
$ 2.435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.435
$ 2.435
39101608
Focos cialiticos
4
Unidad
FOCOS LED.
$ 7.729,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.916
$ 30.916
30103605
Tablas de madera
1
Plancha
TERCIADO 18 MM.
$ 24.788,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.788
$ 24.788
Total Neto
$ 351.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.810
TOTAL OC
$ 418.440
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.