Orden de Compra. Nº2129-143-SE25 "ALIMENTOS ACTIVIDAD TALLER APRESTO PROG. FOR. OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-143-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD TALLER APRESTO PROG. FOR. OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 12946,22
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral16BotellaAGUA VITAL CON GAS 600 CC.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
50202310
Agua mineral16BotellaAGUA VITAL SIN GAS 600 CC.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos80UnidadVASO DE POLIPAPEL 240 CC.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico80UnidadCUCHARA TE DE MADERA  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
50201706
Café1TarroCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR.  $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.286 $ 5.286
50201706
Café1TarroCAFE NESCAFE DECAF 170 GR.  $ 6.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.815 $ 6.815
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETA COCO COSTA 125 GR.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETA ALTEZA OBLEA FRUTILLA.  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
50181905
Galletas dulces o pastelitos2PaqueteGALLETA MANTEQUILLA MCKAY 140 GR.  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETA MINI LIMON 35 GR.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaqueteGALLETA LIMON COSTA 140 GR.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar160SobreAZUCAR IANSA SOBRE 6.25 GRS.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
Total Neto $ 68.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.946
TOTAL OC $ 81.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.