Orden de Compra. Nº2129-169-SE26 "Colaciones para usuarios Prog. Vínculos Versión 19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-169-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Colaciones para usuarios Prog. Vínculos Versión 19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 11769,9167
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIAR FACTURA A:

ENVIAR FACTURA A: pagoproveedores@mranquil.cl y bodega@mranquil.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVASO POLIPAPEL 240 CC.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
52151503
Cubertería desechable doméstica50UnidadCUCHARA TE DE MADERA.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadCHILENITOS PAN DULCE.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50181901
Pan fresco3,5kilogramoPAN BOCADO.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.354 $ 7.354
50111510
Carne de ave o carne fresca2,8kilogramoPECHUGA ENTERA DE POLLO POR KG.  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.740 $ 11.740
50101538
Verduras frescas2kilogramoPALTA.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas0,63kilogramoPECHUGA DE PAVO COCIDA.  $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.465 $ 8.465
50131801
Queso natural0,63kilogramoQUESO LAMINADO RANCO COLUN.  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824
Total Neto $ 61.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.770
TOTAL OC $ 73.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.