Orden de Compra. Nº2129-191-MC19 "LAPICES, BOLSAS, PENDON, PROGRAMA SENDA RANQUIL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-191-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2019
Nombre de la Orden de Compra LAPICES, BOLSAS, PENDON, PROGRAMA SENDA RANQUIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 70490
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karen Bernarda
Razón Social Diseño Karen Bernarda Zenteno Torres E.I.R.L
R.U.T. 76.398.464-8
Sucursal Karen Bernarda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadBOLSA FUELLE, CON LOGO, 30*40*12 CM. (COLOR ROJO).  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
53121603
Mochilas100UnidadMOCHILA CON LOGO, 35*43 CM.  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadBOLSA 18*28 CM. (PALANCA AUTO, COLOR NEGRO).  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44121604
Timbres y sellos1UnidadTIMBRE AUTOMATICO, 3 CM. DIAMETRO.  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ COLGANTE CON LOGO (SERIGRAFIA UN COLOR).  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadFOAMBOARD, SOBRE TROVICEL DE 5 MM., 200*50 CM. (ELIGE VIVIR SIN DROGAS).  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadPENDON ARAÑA, EN TELA PVC, 60*160 CM.  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 371.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.490
TOTAL OC $ 441.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.