Orden de Compra. Nº2129-209-SE23 "6 KIT DE ASEO PARA FAMILIAS. PROGRAMA HABITABILIDAD. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-209-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2023
Nombre de la Orden de Compra 6 KIT DE ASEO PARA FAMILIAS. PROGRAMA HABITABILIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-54-000-000-000 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 28739,4969
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS 750 ML.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
47131803
Desinfectantes domésticos6BotellaCLORO GEL 900 ML.   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311
12161902
Detergentes surfactantes6BotellaLIMPIADOR PISO. BOTELLA DE 900 ML.   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067
14111705
Servilletas de papel12PaqueteSERVILLETAS. PAQUETE DE 40 UNIDADES.   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.924
47121812
Raspadores de limpieza12UnidadVIRUTILLA ACERO OLLA  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.448 $ 5.445
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo6PaquetePAÑO ABSORBENTE SPONGI. PAQUETE DE 3 UNIDADES.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.647
47121701
Bolsas de basura12RolloBOLSA DE BASURA 70X90 CM.   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.008 $ 13.008
47131811
Productos de lavandería12BolsaDETERGENTE EN POLVO. BOLSA DE 400 GRAMOS.   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.109
47131611
Palas para basura6UnidadPALA DE BASURA  $ 2.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.346 $ 17.345
14111704
Papel higiénico12PaquetePAPEL HIGIENICO. PAQUETE DE 4 ROLLOS.   $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.804 $ 12.807
14111703
Toallas de papel6PaqueteTOALLA PAPEL CLASICA. PAQUETE DE 2 ROLLOS.   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941
47131603
Esponjas6PackPACK ESPONJA   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
12161902
Detergentes surfactantes6BotellaCIF 750 ML.   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.834 $ 9.832
53131608
Jabones6UnidadJABON LIQUIDO 900 ML.   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.818 $ 7.815
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables6ParGUANTES MULTIUSO TALLA M.   $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.865
Total Neto $ 151.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 180.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.