Orden de Compra. Nº2129-226-SE19 "ALIMENTOS PARA TALLERES USUARIOS PROGRAMA FAMILIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-226-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA TALLERES USUARIOS PROGRAMA FAMILIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 5634,64
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados14BotellaJUGO NATURAL, 1.5 LTS.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
50201713
Bolsitas de te1CajaTE (BOLSA CAJA 100 UN. )  $ 2.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.732 $ 2.732
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARA DESECHABLE.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131801
Queso natural1kilogramoQUESO LAMINADO.  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
50101634
Fruta fresca4kilogramoFRUTA NATURAL.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETA (PAPEL).  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
Total Neto $ 29.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.635
TOTAL OC $ 35.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.