Orden de Compra. Nº2129-228-SE18 "MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLE MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-228-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 39113,4
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero20kilogramoALAMBRE GALVANIZADO N° 14  $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso5SacoSACOS DE PINTA CAL  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 5"  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO COLOR BLANCO BRILLANTE   $ 12.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRÁS LTS  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
31162002
Clavos de sombrerete25kilogramoCLAVOS DE N° 2 1/2  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
31162002
Clavos de sombrerete25kilogramoCLAVOS N° 3"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750
31162002
Clavos de sombrerete25kilogramoCLAVOS DE N° 4"   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS 2"  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO CHIPORRO N° 7"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLO DE ESPONJA N° 3"  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX BLANCO OPACO  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31151804
Alambre para grapar20kilogramoALAMBRE GALVANIZADO N° 18  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
Total Neto $ 205.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.113
TOTAL OC $ 244.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.