Orden de Compra. Nº2129-250-SE17 "COLACIONES PARA OPERATIVO CENSAL 2017."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-250-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA OPERATIVO CENSAL 2017.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-38-CO15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 71847,55
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te5CajaTE EN BOLSITAS.  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos450UnidadVASO DESECHABLE TERMICO.  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
52151704
Cucharas domésticas450UnidadCUCHARAS DESECHABLES.  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50181901
Pan fresco450UnidadSANDWICH JAMON-QUESO.  $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.350 $ 226.350
50201706
Café10TarroCAFE 170 GRS.  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.150 $ 28.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales22kilogramoAZUCAR.  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.410 $ 14.410
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLETAS.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50181905
Galletas dulces o pastelitos450PaqueteGALLETAS DULCES.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
Total Neto $ 378.145
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.848
TOTAL OC $ 449.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.