Orden de Compra. Nº2129-283-SE19 "MATERIALES MANTENCION Y REP. INMUEBLE MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-283-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCION Y REP. INMUEBLE MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 45676
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121803
Antioxidantes1GalónANTIOXIDO ANTICORROSIVO NEGRO.  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
31162301
Perfiles de montaje3UnidadPERFIL CUADRADO 40*40*3 MM.  $ 18.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.680 $ 55.680
30171504
Puertas de madera2UnidadPUERTA TERCIADO 80*2 MTS.  $ 27.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.400 $ 55.400
30102204
Plancha de acero2UnidadPLANCHA ACERO 1*3*1.2 MM.  $ 24.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.220 $ 49.220
23171509
Soldadura2UnidadSOLDADURA PUNTO AZUL 3/32 (60/11).  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
46171503
Juegos de cerraduras2UnidadCERRADURA SOBREPONER 2002 SCANAV.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCO CORTE 4.1/2" INOX. 1 MM.  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO DESBASTE 4.1/2"  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAGUARRAS.  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 240.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.676
TOTAL OC $ 286.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.