Orden de Compra. Nº2129-294-SE17 "MATERIALES PARA REPARACION DE ESCAÑOS MUNICIPAL."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-294-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION DE ESCAÑOS MUNICIPAL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 12737,95511
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T. 12.319.243-5
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles1GalónBARNIZ NATURAL.  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNOS 6*1 1/2, CON TUERCA Y GOLILLA.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
31161601
Pernos de anclaje200UnidadPERNOS COCHE 6*1 1/2, CON TUERCA.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
27112801
Brocas4UnidadBROCA DE FE, 7 MM.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
27112801
Brocas2UnidadBROCA DE FE, 10 MM.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadGRATA 4 1/2".  $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571 $ 3.571
42151805
Discos de acabado o pulido3UnidadDISCO DE CORTE 4 1/2".  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143
31161601
Pernos de anclaje22UnidadPERNOS ANCLAJE .  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.012 $ 12.017
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadDISCO LIJA 4 1/2".  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroAGUARRAS.  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109
Total Neto $ 67.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.738
TOTAL OC $ 79.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.