Orden de Compra. Nº2129-295-SE11 "ADQ. DE AFICHES PROG. ATENCION DOMICILIARIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-295-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE AFICHES PROG. ATENCION DOMICILIARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 6466,365
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor singular
Razón Social PRISCILA ELIZABETH ARIAS MARTINEZ
R.U.T. 13.792.846-9
Sucursal singular
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101906
Afiches del alfabeto25UnidadAFICHES IMPRESOS A TODO COLOR EN PAPEL COUCHE DE 200 GRAMOS IMPRESION DIGITAL, DISEÑO INCLUIDO  $ 1.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.025 $ 34.034
Total Neto $ 34.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.466
TOTAL OC $ 40.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.