Orden de Compra. Nº2129-320-SE24 "ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES DE USUARIOS PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-320-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES DE USUARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-13-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 68005,94
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas20BotellaCOCA COLA DES. 3 LT.  $ 2.007,00 $ 0,00 $ 6.071,00 $ 40.140 $ 46.211
50202303
Jugos y néctar concentrados15BotellaNECTAR WATTS DURAZNO 1.5 LT.  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.065
50201713
Bolsitas de te2CajaTE CEYLAN SUPREMO 100 BOL.  $ 2.991,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.982 $ 5.982
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos254UnidadVASO DE POLIPAPEL 240 CC.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.336 $ 21.336
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASO TERMICO 8 CM. 240 CC.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico250UnidadCUCHARAS DE MADERA.  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2UnidadENDULZANTE LIQUIDO IANSA STEVIA 250.  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
50201706
Café2TarroCAFE NESCAFE TRADICION 400 GR.  $ 9.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.992 $ 18.992
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8kilogramoAZUCAR IANSA 1 KILO.  $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.064 $ 10.064
50181905
Galletas dulces o pastelitos28PaqueteGALLETA BOCADITOS S/MEMBRILLO 300 GR.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.420 $ 49.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos28PaqueteGALLETA DELICIAS S/CHOCOLATE 220 GR.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.420 $ 49.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos25PaqueteGALLETA SURTIDAS ARCOR 400 GR.  $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550
52121602
Servilletas10PaqueteSERVILLETA ELITE 50 UND. 24CMX 24CM.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteQUEQUE BROWNIE NUTRA BIEN 250 GRS.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.980 $ 36.980
Total Neto $ 357.926
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.006
TOTAL OC $ 425.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.