Orden de Compra. Nº
2129-324-SE18
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MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO DIF.SECTORES COMUNA
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-324-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO DIF.SECTORES COMUNA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2129-83-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
397499,15922
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
yuvalsa
Razón Social
INVERSIONES YUVAL LIMITADA
R.U.T.
76.923.580-9
Sucursal
yuvalsa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE AGOSTO PRESUPUESTO N° 25, REPOSICIÓN HILO FUSIBLE(COD A), REEMPLAZO BALLAST 70 W (COD PI),REEMPLAZO BALLAST 100W O 150W (COD.P-2),REAPRETE DE CONEXIONES SUELTAS( COD.R),INSTALACIÓN DE PRENSA O CONECTOR DENTADO, REVISIÓN NOCTURA AP Y TRANSPORTE VALOR KM. PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRAS N° 292
$ 508.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 508.739
$ 508.739
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE MAYO, PRESUPUESTO N° 24, CAMBIO DE AMPOLLETAS DE SODIO, REEMPLAZO BALLAST 70W, REEMPLAZO DE BALLAST 100W 150W,REAPRETE DE CONEXIONES SUELTAS, REVISIÓN NOCTURNA AP Y TRANSPORTE VALOR KM.PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRAS N°291
$ 828.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 828.739
$ 828.739
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE ABRIL, REPOSICIÓN HILO FUSIBLE,REEMPLAZO FOTOCELDA, REEMPLAZO DE TERMOMAGNETICO POR FASE REEMPLAZO BALLAST 70W REEMPLAZO PORTA LAMPARAS E-40 O E-27, REAPRETE DE CONEXIONES SUELTAS, INSTALACIÓN DE PRENSA O CONECTOR DENTADO, RECABLEADO DE LUMINARIA VIA GANCHO,REVISION NOCTURNA AP. TRANSPORTE VALOR KM.PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRAS N°290
$ 754.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 754.622
$ 754.622
Total Neto
$ 2.092.101
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 397.499
TOTAL OC
$ 2.489.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.