Orden de Compra. Nº2129-324-SE18 "MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO DIF.SECTORES COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-324-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2018
Nombre de la Orden de Compra MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO DIF.SECTORES COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2129-83-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 397499,15922
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor yuvalsa
Razón Social INVERSIONES YUVAL LIMITADA
R.U.T. 76.923.580-9
Sucursal yuvalsa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Alumbrado público1UnidadMANTENCION Y REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE AGOSTO PRESUPUESTO N° 25, REPOSICIÓN HILO FUSIBLE(COD A), REEMPLAZO BALLAST 70 W (COD PI),REEMPLAZO BALLAST 100W O 150W (COD.P-2),REAPRETE DE CONEXIONES SUELTAS( COD.R),INSTALACIÓN DE PRENSA O CONECTOR DENTADO, REVISIÓN NOCTURA AP Y TRANSPORTE VALOR KM. PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRAS N° 292  $ 508.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.739 $ 508.739
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Alumbrado público1UnidadMANTENCION Y REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE MAYO, PRESUPUESTO N° 24, CAMBIO DE AMPOLLETAS DE SODIO, REEMPLAZO BALLAST 70W, REEMPLAZO DE BALLAST 100W 150W,REAPRETE DE CONEXIONES SUELTAS, REVISIÓN NOCTURNA AP Y TRANSPORTE VALOR KM.PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRAS N°291  $ 828.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 828.739 $ 828.739
39111603
Alumbrado público1UnidadMANTENCION Y REPARACION EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE ABRIL, REPOSICIÓN HILO FUSIBLE,REEMPLAZO FOTOCELDA, REEMPLAZO DE TERMOMAGNETICO POR FASE REEMPLAZO BALLAST 70W REEMPLAZO PORTA LAMPARAS E-40 O E-27, REAPRETE DE CONEXIONES SUELTAS, INSTALACIÓN DE PRENSA O CONECTOR DENTADO, RECABLEADO DE LUMINARIA VIA GANCHO,REVISION NOCTURNA AP. TRANSPORTE VALOR KM.PEDIDO DE MATERIALES PARA COMPRAS N°290  $ 754.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.622 $ 754.622
Total Neto $ 2.092.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 397.499
TOTAL OC $ 2.489.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.