Orden de Compra. Nº2129-33-SE18 "MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-33-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-3-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 6501,6746
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Razón Social HORACIO ANTONIO RABANAL FUENTEALBA
R.U.T. 12.319.243-5
Sucursal FERRETERIA SAN CRISTOBAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas2BolsaBOLSAS AMARRAS PLASTICAS  $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.204 $ 4.204
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadTEFLON   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253 $ 253
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA  $ 2.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.108 $ 2.108
11151611
Hilo de Spandex1UnidadHILOMETRO  $ 3.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.279 $ 3.279
31161801
Golillas de seguridad32UnidadGOLILLAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31161722
Tuercas de unión20UnidadTUERCAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadLLAVE ANGULAR  $ 4.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125 $ 4.125
60124412
Alambre de percusión galvanizado10kilogramoALAMBRES 18"  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
Total Neto $ 34.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.502
TOTAL OC $ 40.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.