Orden de Compra. Nº2129-331-SE19 "ALIMENTOS TALLERES P. VINCULOS VERSION 12 ARRASTRE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-331-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLERES P. VINCULOS VERSION 12 ARRASTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 57957,6
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131507
Mondadientes6BolsaMONDADIENTES (50 PALITOS).  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
50202304
Jugos y néctar envasados36BotellaJUGOS NECTAR, 1.5 LTS.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264
50202310
Agua mineral20BotellaAGUA MINERAL, 1.6 LTS.  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
47131803
Desinfectantes domésticos2BotellaCLORO GEL 900 ML.  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
50201713
Bolsitas de te4CajaTE (CAJA 100 BOLSITAS).  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076
50131801
Queso natural15UnidadQUESILLO FRESCO.  $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.555 $ 21.555
52152102
Vasos para beber domésticos302UnidadVASO DESECHABLE.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550
50201706
Café4TarroCAFE (NESCAFE) 170 GRS.  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.068 $ 12.068
50131801
Queso natural6kilogramoQUESO LAMINADO.  $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas6kilogramoJAMON DE PAVO.  $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.386 $ 46.386
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar6kilogramoAZUCAR.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
52121602
Servilletas5PaqueteSERVILLLETAS.  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640 $ 640
50192110
Nueces o frutos secos15PaqueteMIX FRUTOS SECOS, 500 GRS.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaqueteGALLETAS SURTIDAS, 900 GRS.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS DE BASURA, 70*50.  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
50181901
Pan fresco15PaquetePAN MOLDE BLANCO GRANDE.  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
50192109
Papas fritas o galletas tostadas15PaquetePAPAS FRITAS, 480 GRS.  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.405 $ 33.405
Total Neto $ 305.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.958
TOTAL OC $ 362.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.