Orden de Compra. Nº2129-335-SE19 "ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-335-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 43898,36
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral20BidónAGUA MINERAL 6 LTS.  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
50202310
Agua mineral14BotellaAGUA MINERAL (CON SABOR 1.6 LTS.)  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.648
50202304
Jugos y néctar envasados21BotellaJUGO NECTAR, 1.5 LTS.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404
50202304
Jugos y néctar envasados412UnidadJUGOS (WATTS) 200 ML.  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.516 $ 79.516
50101634
Fruta fresca20kilogramoFRUTAS NATURALES.  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos64PaqueteGALLETAS SURTIDAS, 900 GRS.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.576 $ 72.576
Total Neto $ 231.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.898
TOTAL OC $ 274.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.