Orden de Compra. Nº2129-361-SE17 "ALIMENTOS ACTIVIDAD RECEPCIÓN TALLER PROG.HABITABI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-361-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ACTIVIDAD RECEPCIÓN TALLER PROG.HABITABI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-38-CO15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 23630,87
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados12BotellaJUGOS NÉCTAR ENVASADOS 1/5 LTS.  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
50202310
Agua mineral6CajaAGUA MINERAL CON GAS 1.6 LTS.  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
50201713
Bolsitas de te1CajaTE LIPTON EN BOLSITAS 100 UNIDADES  $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
52152004
Platos domésticos60UnidadPLATOS PLÁSTICOS (DESECHABLES)  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
52151503
Cubertería desechable doméstica60UnidadCUCHARAS PLÁSTICAS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTORTA 30 PERSONAS   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
50181901
Pan fresco60UnidadSÁNDWICH JAMÓN -QUESO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
50202305
Jugo en polvo30UnidadJUGOS INDIVIDUALES 200 ML.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550
50192303
Postres, helados o yogurt congelado30UnidadYOGURT INDIVIDUAL  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS PLÁSTICOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS PLUMAVIT 250 ML.(TÉRMICOS)  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50201709
Café instantáneo2TarroCAFÉ NESCAFE 170 GRS.  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAZUCAR 1 KG.  $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.965 $ 1.965
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PackPACK QUEQUE X 3 UNIDADES  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETAS ELITE PAQUETE   $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.005 $ 1.005
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PaqueteGALLETAS SURTIDAS 400 GR.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
Total Neto $ 124.373
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.631
TOTAL OC $ 148.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.