Orden de Compra. Nº2129-365-SE17 "COMPRA DE ALIMENTOS PROG.FORTALECIMIENTO OMIL 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-365-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PROG.FORTALECIMIENTO OMIL 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-38-CO15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 50639,56
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados20BotellaNÉCTAR 1,5 LT.  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
50202306
Refrescos10BotellaBEBIDAS CCU 3 LT.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50202310
Agua mineral15BotellaAGUA MINERAL 1,6 LT.  $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.815 $ 7.815
50202306
Refrescos10BotellaBEBIDA COCA COLA 2,5 LT.  $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
50201713
Bolsitas de te3CajaTE LIPTON 100 BOLSITAS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos120UnidadSANDWICH PREPARADOS JAMON-QUESO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS DESECHABLES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos250UnidadVASOS TERMICOS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
52151503
Cubertería desechable doméstica200UnidadCUCHARAS PLASTICAS  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DESECHABLES  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
50201709
Café instantáneo4TarroNESCAFE 170 GR.  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15kilogramoAZÚCAR 1KG.  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
50181905
Galletas dulces o pastelitos6PackPACK QUEQUE 3 UNID.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
14111705
Servilletas de papel8PaqueteSERVILLETAS ELITE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGALLETAS SURTIDAS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50181909
Galletas saladas40PaqueteGALLETAS SALADAS  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara10PaqueteMANÍ SALADO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4PaqueteRAMITAS SALADAS 270 GR.  $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.108 $ 5.108
50192109
Papas fritas o galletas tostadas4PaquetePAPAS FRITAS LAYS  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
Total Neto $ 266.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.640
TOTAL OC $ 317.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.