Orden de Compra. Nº
2129-367-SE18
"
ALIMENTOS, TALLERES PROGRAMA DISCAPACIDAD EDLI
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2129-367-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS, TALLERES PROGRAMA DISCAPACIDAD EDLI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
501-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra
Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T.
69.150.300-3
Dirección de Facturación
Nicolas León 521
Comuna
Ranquil
Impuesto
55871,78
Dirección de Envío de la Factura
Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super-Quemchi
Razón Social
COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.400.930-2
Sucursal
Super-Quemchi
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221202
Cereales en barra
41
Barra
BARRA CEREAL.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.166
$ 5.166
50181901
Pan fresco
10
Bolsa
PAN DE MOLDE.
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
50181905
Galletas dulces o pastelitos
35
Bolsa
GALLETA DULCE SURTIDA.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.750
$ 36.750
50202310
Agua mineral
5
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS, 1,6 LTRS.
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50202310
Agua mineral
5
Botella
AGUA MINERAL CON GAS, 1.6 LTRS.
$ 521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50202311
Bebidas
20
Botella
BEBIDA DE 3 LTRS.
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.740
$ 27.740
50202304
Jugos y néctar envasados
22
Botella
JUGO DE 1,5 LTRS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.328
$ 20.328
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE (CAJA DE 100 BOLSAS).
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
50131701
Leche o productos de mantequilla
300
Caja
LECHE EN CAJA INDIVIDUAL 200 ML.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
52151704
Cucharas domésticas
300
Unidad
CUCHARA PLASTICA.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASO DESECHABLE.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
VASO PLUMAVIT.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
52151502
Platos desechables domésticos
300
Unidad
PLATO DESECHABLE.
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50131801
Queso natural
5
Unidad
QUESILLO.
$ 1.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.185
$ 7.185
50201706
Café
1
Tarro
CAFE (170 GRS.).
$ 3.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.017
$ 3.017
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
PALTA.
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.386
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
kilogramo
AZUCAR.
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50131801
Queso natural
2
kilogramo
QUESO.
$ 5.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.252
$ 10.252
50192503
Rellenos de sándwich frescos
2
kilogramo
CECINAS.
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
QUEQUE.
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 294.062
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.872
TOTAL OC
$ 349.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.