Orden de Compra. Nº2129-376-SE23 "Alimentación para Actividad Encuentro Navideño Centro Diurno Itinerante Rural"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ranquil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2129-376-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Alimentación para Actividad Encuentro Navideño Centro Diurno Itinerante Rural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 501-11-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Ranquil
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Unidad de Compra Nicolas León 521
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ranquil
R.U.T. 69.150.300-3
Dirección de Facturación Nicolas León 521
Comuna Ranquil
Impuesto 63190,455892
Dirección de Envío de la Factura Nicolas León 521
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super-Quemchi
Razón Social COMERCIAL QUEMCHI Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.400.930-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super-Quemchi
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas34,5kilogramoCHULETA CENTRO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.031 $ 200.042
50202311
Bebidas7BotellaBEBIDA COCA COLA DESECHABLE 3 LITROS  $ 2.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.071 $ 15.073
50202310
Agua mineral3BotellaAGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LITROS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.395
50202304
Jugos y néctar envasados7BotellaNECTAR VARIEDAD SABORES 1.5 LITROS.   $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.297 $ 10.294
50111510
Carne de ave o carne fresca34,55kilogramoTRUTO DE POLLO  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.296 $ 81.294
50111510
Carne de ave o carne fresca4,86kilogramoLONGANIZA DON PASCUAL AHUMADA  $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.484 $ 23.483
Total Neto $ 332.581
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.190
TOTAL OC $ 395.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.